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审计局多举措开拓2021年内审工作新思路

来源: 发布时间:2021-03-01
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        为认真贯彻落实全国审计工作会议精神,切实解决审计工作多年存在的人员少、任务多的难题,卫东区审计局努力开拓新常态下内审工作新思路,从健全管理体制、明确工作重点、加强队伍建设三个方面入手,不断推动内部审计高质量发展。
        健全管理制度、促进内审管理向全区一级预算单位规范化。印发《关于报送内部审计工作领导小组的通知》、督促全区一级预算单位建立独立的内部控制机构,制定内部审计制度。目前全区已有71家一级预算单位建立了内部审计机构,配备懂财务、懂审计的人员,审计局将加强业务指导与培训,建立日常沟通机制,为内部审计工作创造有利的条件,从而加强审计问题跟踪整改力度以及处理处罚力度。
        明确工作重点,推动内审健康发展。指导内部审计机构和人员找准内审工作的切入点和着力点,科学规划,统筹协调,整合开展本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况、固定资产投资、经济责任等审计项目,从而推动各预算单位各项政策措施落实、权力规范运行、廉政风险防控,充分发挥内部审计监督、评价、建议职能。
        加强队伍建设,提高内审工作质量。将实践经验丰富、业务水平较高的人员充实到内部审计队伍中,区审计局抽调内部审计人员参加审计项目,通过“以审代训、以审代培”的方式,及时更新知识,掌握新的技能和方法,促进提升内审人才的审计实务水平,着力打造一支高素质内部审计干部队伍,促进内部审计工作再上新台阶。





文字:审计局  翟慧悦  审核:孟玮  编辑:申杨  赵凯