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2021年度审计问题整改落实情况的报告

来源: 发布时间:2023-11-10
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文号 索引号 11410403MB0N459981/2023-00002 关键词
主题分类 业务管理 体裁分类 服务对象

2022年8月24日,区十一届人大常委会第三次会议听取了《关于2021年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加强审计整改提出了意见。区委、区政府高度重视,对审计整改工作及时作了研究部署。要求相关部门、单位认真研究审计发现的问题,制定整改措施,落实整改责任,完善管理制度,确保整改取得实效。现将2021年度审计整改落实情况汇报如下:

一、整改工作总体推进情况

    (一)提高站位,依法落实责任。把整改工作作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的一项重大政治任务来抓。召开审计整改工作会,要求各被审计的部门、单位要逐一对照审计查出的问题,落实整改责任,完善整改措施,深入推进整改。

    (二)高度重视,对标狠抓整改。对审计工作报告反映的问题,被审计单位专题研究部署整改落实工作,积极采取整改措施,认真落实整改要求,深入剖析问题原因,逐条压实整改责任,认真采纳审计建议,着力破除体制机制障碍,不断完善管理制度,堵塞管理漏洞。

(三)督查督导,确保整改实效。审计局对审计查出问题进行分类管理、跟踪督促,根据各责任单位的整改情况清单、整改证明材料、整改情况报告等资料,定期对被审计单位审计整改情况进行跟踪检查,积极与被审计单位进行沟通,帮助分析问题产生的原因,提出整改建议,推动问题全面整改。

二、审计查出问题整改情况

    对《2021年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中反映的问题,均列入审计问题清单并下发至各责任单位。从整改结果看,大部分单位和部门对查出的问题比较重视,能够按照审计建议对有关问题进行整改。如财政局针对应支未支土地出让收入计提各项资金问题,将科学编制预算项目,并进一步加强与上级沟通,加快当年预算项目的执行进度。转移支付资金未及时使用问题,采取加强国库现金调度,缓解现金支付紧张情况。暂付款项未及时清理问题,支付中心向各欠款单位发送催款通知书,及时收缴催款回执单,积极催促各单位进行还款截止202211月,共收回借款2043万,将继续对借款单位进行催缴,及时完成暂付款的清理。区住建局加强对长期挂账往来款项进行清理,并推行公务卡结算制度,杜绝应使用未使用公务卡结算问题的发生。

三、下一步工作安排

        一是进一步落实审计整改责任。进一步加强政府对审计整改工作的领导,完善审计整改责任追究机制,进一步厘清审计整改责任主体、责任范围,明确整改不力、虚假整改、拒绝或拖延整改,以及审计整改督促协助责任不到位等问题的具体情形,真正做到“责任不落实的坚决不放过、问题不解决的坚决不放过、整改不到位的坚决不放过”。

        二是加大审计结果和整改结果公开力度。进一步完善审计结果公告制度,加大审计结果和整改结果向社会公开力度,推动各级各部门及时公告审计查出问题的整改落实情况,充分发挥社会舆论监督作用,以公开促进整改落实。

三是进一步健全各领域管理长效机制。在扩大整改成效上下功夫,有效发挥“审计一点、规范一片”的作用。在建立长效机制上下功夫,从源头上解决屡审屡犯问题,将审计查处的违法违纪问题纳入信用监管体系推动治理能力提升。对体制机制性障碍引起的、一时难以整改到位的问题,通过制度和规定废改立,进一步改进管理、强化监督、关口前移,提升成效。

 

 

                    2022年11月16日