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卫东区审计局2023年度部门预算执行审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,卫东区审计局对卫东区审计局机关及所属单位2022年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果予以公示。
一、被审计单位基本情况
卫东区审计局是卫东区人民政府组成部门,主要负责对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计;对全区财政收入和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和绩效进行审计监督;对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖;对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有监督被审计单位整改的责任;参与起草审计等方面的法规、规章、制度、规划等并组织实施;向区委审计委员会、区政府、人大提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告等。
二、审计评价意见
审计结果表明:卫东区审计局提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了2022年度的预算执行情况,会计处理基本符合相关的财务规则和会计制度。但在“金审三期”信息化项目落地和推进缓慢、预算编制不科学等方面存在一些问题需要加以改进和纠正。
三、审计发现的主要问题
(一)“金审三期”工程建设项目落地和推进缓慢。
(二)中共卫东区委审计委员会2022年度工作计划上报不及时。
(三)未按规定对固定资产进行处置。
四、审计调查处理情况和建议
对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告,要求平顶山市卫东区审计局加大“金审三期”信息化项目建设力度,加强重大事项报告方面的管理,按照规定将应报废的固定资产及时处置。
五、审计调查发现问题的整改情况
审计提出问题后,平顶山市卫东区审计局积极整改,“金审三期”信息化项目建设加紧施工,建立了重大事项报告管理方面的制度,并按照规定已将待报废的固定资产进行了报废处理。
具体整改结果由平顶山市卫东区审计局向社会公告。